Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 3. 2025

1125000336

Káva

79,60 EUR

Xcoffee s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000335

Sáčky do vysávača Kärcher

56,83 EUR

VACS Slovakia s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000334

Frézovanie pňov

360,00 EUR

AEWA, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000333

Právne poradenstvo - účasť na pojednávaní na Okresnom súde Pezinok v spor. konaní 36Cb/198/2012

529,52 EUR

CONSULTA, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000332

Dell optiplex, Notebook HP, MS Office 2024

9 591,47 EUR

EMELIX, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000331

Servisné práce pri údržbe počítačovej techniky za 01/2025

532,47 EUR

EMELIX, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000330

Servis, oprava a údržba VZT jednotiek pre vetranie - MKS

3 434,31 EUR

AK-Klima s r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000329

Renovácia poškodených tabúľ

129,15 EUR

PROMO ACTIVITY s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000328

Príspevok na obedy pre dôchodcov, jedáleň MŠ - 01/2025

1 038,00 EUR

Školská jedáleň, Školská 257, Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000327

Príspevok na obedy pre dôchodcov, jedáleň ZŠ - 01/2025

1 930,68 EUR

Školská jedáleň, Školská 257, Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000326

Uskutočnenie terénnych úprav na Križnej ul.

1 739,84 EUR

EURO-HOME s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000325

Zemné práce "Chodník Miloslavovská"

3 057,77 EUR

EURO-HOME s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000324

AUTOMONITOR - 03/2025

67,04 EUR

INFOCAR a.s.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000323

Poradenstvo vo verejnom obstarávaní - rámcove dohody a DNS

123,00 EUR

obstaráme, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000322

Vodné, Stočné - Športová 749/1

39,74 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000321

Toaletný papier - knižnica, OcÚ

159,83 EUR

Lamitec, spol. s r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000320

Popisné čísla podľa objednávky 25000066

87,95 EUR

Talajka s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000319

Služby CUD - 01/2025

378,98 EUR

Slovenská pošta a.s. a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000318

Zemný plyn - Nové Košariská 173/1, MŠ Nové Košariská - Vyúčtovacia faktúra za 01.01. - 06.02.2025

8,48 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000317

El. energia - VO Green Village, vyúčtovacia faktúra za 01/2025

259,96 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000316

El. energia - STS, vyúčtovacia faktúra za 01/2025

317,93 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000315

El. energia - OFK, vyúčtovacia faktúra za 01/2025

314,10 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000314

El. energia - obecný úrad, vyúčtovacia faktúra za 01/2025

521,65 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000313

El. energia - obecná knižnica, vyúčtovacia faktúra za 01/2025

68,14 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

19. 3. 2025

1125000312

El. energia - VO Poľná, Orechová, zelená, teheľná, vyúčtovacia faktúra za 01/2025

201,42 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1201-1225 z 16385