Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 8. 2024

1124001122

El. energia - VO Lipnícká od ústavu, 1/2 Fialková, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

467,04 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001121

El. energia - štadión nové ihrisko, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

56,92 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001120

El. energia - VO Kováčská, Zámočnícka, Pri hrádzi NK, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

170,89 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001119

El. energia - VO Lipnická po ústav , vyúčtovacia faktúra za 06/2024

60,77 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001118

El. energia - VO športová, brezová 4 svietidlá, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

68,54 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001117

El. energia - VO lipová, sadová, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

196,70 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001116

El. energia - VO školská časť, košariská, veterna, horná , vyúčtovacia faktúra za 06/2024

141,29 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001115

El. energia - VO Nová ul, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

132,46 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001114

El. energia - VO fialková 2.časť , vyúčtovacia faktúra za 06/2024

84,76 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001113

El. energia - VO školská, krížna, pekná, mohyly, krajná, hlavná, košariská, vyúčtovacia faktúra za 0

417,35 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001112

El. energia - VO len fontána , vyúčtovacia faktúra za 06/2024

67,16 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001111

El. energia - VO pri hrádzi, okružná, smreková, dunajská, mariánska, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

569,29 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001110

El. energia - VO azalková, narcisová, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

105,02 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001109

El. energia - VO jarná, krajná 2 svietidlá, dlhá , vyúčtovacia faktúra za 06/2024

48,37 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001108

El. energia - VO jánošíkovská, pekárenská, brezová, zdravotnícka, mandľová, vyúčtovacia faktúra za 0

154,74 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001107

El. energia - N.K semafor , vyúčtovacia faktúra za 06/2024

92,70 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001106

El. energia - Brezová 736, vyúčtovacia za 06/2024

42,83 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001105

El. energia - zberový dvor, vyúčtovacia faktúra za 06/2024

68,10 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001104

Činnosť stavebného dozoru - dokončenie stavby budova ZŠ blok G

1 600,00 EUR

Ing. Martin Tóth

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001103

Materiál pre hospodársku správu

298,24 EUR

PRIMA drogéria farby-laky

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001102

likvidácia stĺpikov oplotenia, likvidácia betónového múrika, vytrhanie tují v celej dĺžke plotu a od

1 620,00 EUR

O.K.O. - TRADE s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001101

Zemné práce, úprava detského ihriska, rezanie zábradlia, výkopové práce, dopravné značenie

1 878,00 EUR

O.K.O. - TRADE s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001100

AUTOMONITOR - 08/2024

65,40 EUR

INFOCAR a.s.

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001099

Zariadenie do MŠ Nové Košariská (postieľky, matrace, obliečky, vankúše a paplóny)

8 880,00 EUR

DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

23. 8. 2024

1124001098

Oprava osvetlenia

587,50 EUR

RoKa agency s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2076-2100 z 15925